Группа «Черкизово» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года.
Чистая выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сохраняет лидерство на рынке брендированной продукции из курицы. В сентябре доля «Петелинки» выросла на 5,5 п.п. год к году до 26,4% (данные ООО «Нильсен Дэйта Фэктори») за счет расширения дистрибуции и высоких объемов продаж ключевых продуктов из ассортимента бренда. В сегменте Фудсервис продажи увеличились на 17,3% в денежном и на 13,1% в натуральном выражении вследствие расширения бизнеса как в оптовом канале и в несетевых заведениях HoReCa, так и в крупных сетях быстрого питания. Экспортные продажи компании выросли на 10,1% в денежном и на 12,2% в натуральном выражении благодаря росту поставок в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 33,4% год к году. Рентабельность скорректированной валовой прибыли достигла 27,4% в третьем квартале 2025 года благодаря эффективной структуре ассортимента, росту стоимости реализации готовой продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке зерна. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 47,1% до 20 млрд рублей по сравнению с 13,6 млрд рублей в третьем квартале 2024 года. Несмотря на еще большие процентные расходы, увеличившиеся в третьем квартале на 72% год к году, высокие операционные результаты обеспечили существенный рост чистой прибыли и свободного денежного потока. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 24,0% до 8,8 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток стал положительным и составил 8 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением на уровне 0,6 млрд рублей в третьем квартале 2024 года. Капитальные затраты снизились на 32,5% до 7 млрд рублей по сравнению с 10,3 млрд рублей в третьем квартале 2024 года. В компании уверены, что смогут продемонстрировать высокие результаты и по итогам всего 2025 года. Больше цифр на официальном сайте Группы «Черкизово». ***